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送心意

林老師

職稱會計師

2015-11-23 14:09

不結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎?

清揚 追問

2015-11-23 14:16

可以告訴我要做幾筆分錄,怎么做嗎?

清揚 追問

2015-11-23 14:33

制造費用到月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎樣做

清揚 追問

2015-11-23 14:51

單位的原會計做了這樣一筆分錄:借:應(yīng)付職工薪酬14745
                                                           制造費用-工資1000
                                                      貸:庫存現(xiàn)金15745
這筆分錄我看不懂,問她說是上個月一個工人未發(fā)的工資,再月末結(jié)轉(zhuǎn)時沒計提到,怎么回事啊

林老師 解答

2015-11-23 13:52

計收入,月計結(jié)轉(zhuǎn)收入就行了。

林老師 解答

2015-11-23 14:11

要呀,不結(jié)轉(zhuǎn)成本就不知道利潤的。

林老師 解答

2015-11-23 14:19

收時貸時:借:庫存商品   貸:現(xiàn)金    銷售收入:借現(xiàn)金或銀行存款             貸:主營業(yè)務(wù)收入               結(jié)轉(zhuǎn)成本: 主營業(yè)務(wù)成本          貸:庫存商品

林老師 解答

2015-11-23 15:23

有可能以前計提的多夠發(fā)的所以沒有計得也是可以的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
計收入,月計結(jié)轉(zhuǎn)收入就行了。
2015-11-23 13:52:56
和其他企業(yè)也差不多少 計提稅費 計提工資 期間損益轉(zhuǎn)入本年利潤
2015-11-23 15:50:03
你們單位有自己做入庫單嗎?如果沒有的話,讓對方的發(fā)貨單或者是發(fā)票。
2022-04-09 16:27:33
發(fā)票是怎么開的?
2020-03-31 13:30:29
你好 可以先暫估入賬
2020-01-05 14:56:25
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