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糊涂
于2018-07-18 18:11 發(fā)布 ??1145次瀏覽
李子老師
職稱: ,注冊會計師,中級會計師
2018-07-18 18:13
借:其他應收款 1萬 貸銀行存款1萬 報銷 借:原材料 6783+3217 貸:其他應收款 1萬
糊涂 追問
2018-07-18 18:17
還有這樣一個業(yè)務如下:采購借支900去采購原材料做樣板衣服,回來報銷時,單據(jù)顯示為報銷開板費800,充值50,該怎么體現(xiàn)比較好
2018-07-18 18:18
是不是直接體現(xiàn)費用就可以了,借:銷售費用-開發(fā)費850 現(xiàn)金50 貸:其他應收款900
李子老師 解答
充值是充什么值??同學
2018-07-18 18:26
充值搭車卡的費用
2018-07-18 18:32
你好,按原則 充值時消費時沒有發(fā)生,不能作為費用處理。但工作操作困難,小金額的可以費用化處理。你的處理正確
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采購員借支1W去采購原材料,第一次回來報銷大貨材料費用6783,第二次回來報銷大貨材料費用3217,分錄如何做
答: 借:其他應收款 1萬 貸銀行存款1萬 報銷 借:原材料 6783+3217 貸:其他應收款 1萬
采購原材料退貨,分錄怎么做?應附哪些單據(jù)?
答: 借;應付賬款等科目 貸;原材料 應交稅費(進項稅額) 負數(shù)發(fā)票,退貨單
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司采購原材料,對方公司未開票,我怎么寫分錄?
答: 借原材料 貸應付賬款暫估款
請問分錄里面原材料和材料采購的區(qū)別
討論
我們所購原材料全部是自己車自己的采購員送貨,這每次的油費和人工費怎么分配?
圖片中的材料采購,原材料這些以及分錄不太明白
分錄購入原材料時 材料采購不應該是109100 怎么是110000呢?這個是怎么回事
1。采購材料,款未付 。(借原材料,貸應付,)2.收到貨,款已付,票也未到(借應付,貸銀行),3收到票(分錄?)
李子老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師
★ 4.96 解題: 713 個
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糊涂 追問
2018-07-18 18:17
糊涂 追問
2018-07-18 18:18
李子老師 解答
2018-07-18 18:18
糊涂 追問
2018-07-18 18:26
李子老師 解答
2018-07-18 18:32