
當月認證的發(fā)票必須要當月的增值稅申報表上填進項嗎?沒有銷項。能不能就在需要抵扣的時候一起填
答: 是的,當月認證的發(fā)票當月申報,如果沒有銷項,會形成當月留抵稅額,等下月有了銷項進行抵扣就行。
5月份勾選的時候認證了一張進項發(fā)票,5月份沒有銷項,在申報增值稅的時候報表中漏填了進項稅,請問在6月份發(fā)生了銷售的時候還能把當時5月抵扣的進項一起填列嗎?
答: 你好,進項稅額申報表里自動生成的啊,怎么會漏?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我本月認證了進項稅,但是當月沒有銷項稅,所以暫時不抵扣,那我在報稅的時候是不是就不能直接零申報了?如果不是零申報,在填的時候報表要怎么填?在平臺上認證了
答: 你好,已經(jīng)認證的話就不能做零申報。需要把認證的金額填到附表二


kemin 追問
2018-07-19 14:12
何老師 解答
2018-07-19 14:26
kemin 追問
2018-07-19 14:29
何老師 解答
2018-07-19 14:43