
一直沒有給股東工資,但每月都有計提,年底時這應付職工薪酬怎么處理呢?是自己做一個分錄借應付職工薪酬貸:其他應付款—股東嗎?
答: 同學你好,你這個如果是本身他們就沒有工資,只是賬上計提了,最好是把計提的分錄沖掉哈,你把他們轉到其他應付款,你在匯算清繳前沒有發(fā)放下去,還是要填增的,這個工資不能稅前扣除,而且你放其他應付款和放在應付職工薪酬是一樣的哈
我看之前會計做的賬,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款。怎么理解的呢老師?謝謝
答: 是不是吧沒有發(fā)放的工資,轉入了其他應付款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,應付職工薪酬,個人社保部分用其他應款還是其他應付款科目?謝謝
答: 您好,同學,一般情況下走其他應付款科目。
你好,法人欠公司的錢, 發(fā)工資時法人直接代付,直接做借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 可以嗎?還是讓他先還錢到公司借:現(xiàn)金 貸:其他應付款 借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金
老師您好,我公司支付的職工工資,已經(jīng)計提并計算個稅,但就是一直沒有發(fā)給他,我就掛在其他應付款里,但聽說這樣操作不合適,還是放在應付職工薪酬,年底了,我該怎么處理?

