
旅游行業(yè)的賬,開票的方式差額征稅,比如公司給別人開了一張票120900差額征稅117500,到需要繳納99.03的增值稅,到月末我需要做賬沒有收到117500的費用票,等到兩三個月后才收到,這個賬務應該怎么處理呀
答: 你好!不跨年可以暫估成本費用入賬
增值稅差額征稅的賬務處理
答: 確認收入時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 有關成本費用允許抵減銷售額時: 借:主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
勞務派遣公司開具的增值稅專用發(fā)票,差額征稅的,怎么賬務處理
答: 你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金—增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 應交稅金—增值稅(銷項稅額抵減) 貸:應付職工薪酬


QQ老師 解答
2018-07-20 14:34