支付殘保金怎么做賬 問
計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時: 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
購入的模具是做固定資產(chǎn)嗎?這個不是計提折舊而是 問
購入的模具可做固定資產(chǎn),則對應(yīng)計提折舊 答
1月份補繳的2024年7-11的社保,公司部份的要記入1 問
直接計入1月的費用就行 答
老師,貸款還款還收到一張銀行開的貸款服務(wù)的發(fā)票, 問
您好,是的,計入財務(wù)費用里面 答
老師好,我們支出一筆款項,該筆款項用于幫我們公司 問
借:管理費用---咨詢費-100? 貸:銀行存款-106 應(yīng)交稅費---進項稅額轉(zhuǎn)出6? 答

本年利潤是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,還是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤呢?
答: 兩個科目一樣的,一個是有二級明細科目。一個是只有一級科目。 如果你設(shè)置了二級明細就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
用金蝶賬套做賬,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤時,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤,還是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤了再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
答: 你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做賬是每個月要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 ,年底在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 -未分配利潤是還是每個月也都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤?
答: 每月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 年末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面


/yy許愿 追問
2018-07-22 22:14
方老師 解答
2018-07-22 22:23
/yy許愿 追問
2018-07-22 22:58
方老師 解答
2018-07-22 23:04