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送心意

程小峰老師

職稱中級會計師,CMA,高級會計師,稅務師

2018-07-23 11:56

您好!還沒完全明白您的意思呢

王傻傻 ﹉ 追問

2018-07-23 12:01

最開始增值稅多繳了,現(xiàn)在做分錄沖多交的增值稅,分錄要怎么寫呢?

程小峰老師 解答

2018-07-23 12:02

您好!為什么要沖回多交了的呢?這個可以不用沖回,留到以后要交稅的時候抵減。

王傻傻 ﹉ 追問

2018-07-23 12:05

我的賬上要顯示出來,那筆是多交的啊、

程小峰老師 解答

2018-07-23 21:08

您好!那筆是多交的,但是后期可以抵減下來的,所以現(xiàn)在就讓那個多交的數(shù)據(jù)掛在賬目上就可以了,后期有稅款抵減的時候,賬面還是會平掉的。你現(xiàn)在賬面顯示多交,后期交稅的時候抵減,就少交稅,然后就平了。這個是不需要做分錄處理的。

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相關問題討論
您好!還沒完全明白您的意思呢
2018-07-23 11:56:30
借:應交稅費--預交增值稅貸:銀行存款
2017-08-11 08:35:53
借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-03-29 18:36:31
你好!不用賬務處理,已交的已經(jīng)在應交稅費-未交增值稅借方反映了
2019-08-22 20:33:18
你好!繳納的時候當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2018-03-14 11:14:13
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