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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-11-23 22:23

請問這個實收資本和資本公積還可以從別的地方看到嗎?應(yīng)為不設(shè)賬本了

沉浮 追問

2015-11-23 22:24

新公司注冊了,都沒看到報表

沉浮 追問

2015-11-23 22:26

但是注冊資金是100萬,

沉浮 追問

2015-11-23 22:31

暈,有注資資金100萬,公司剛成立了,哪來的報表,實收資本和資本公積在哪里看,請教。

沉浮 追問

2015-11-23 22:40

請問是不是有注冊資金,就不一定有實收資本和資本公積,新公司我都不曉得怎么起步。

沉浮 追問

2015-11-23 22:43

實收資本的資金賬本是誰寫的,是誰發(fā)的。因為這是新公司

沉浮 追問

2015-11-23 22:43

我就怕有,但不曉得在哪里看

沉浮 追問

2015-11-23 22:45

這筆錢在哪里看,我沒做過一筆

沉浮 追問

2015-11-23 22:45

最近一個月內(nèi)注冊的,

沉浮 追問

2015-11-23 22:48

法人自己的錢算投資嗎

沉浮 追問

2015-11-23 22:50

作為新公司,又從來沒做過賬,實收資本和資本公積在哪里看。這個月的銀行賬單還沒拿回來

沉浮 追問

2015-11-23 22:57

明白,這個公是今年11月份成立的,是按實收資本與資本公積交印花稅,有什么東西可以看嗎?像房租,有收據(jù),和租憑合同,發(fā)票都可以看。房租也沒入賬,的但有東西看。

鄒老師 解答

2015-11-23 22:10

如果后面有增加需要針對增加部分申報印花稅

鄒老師 解答

2015-11-23 22:24

都說了在財務(wù)報表的資產(chǎn)負債表的所有者權(quán)益可以看到,如果確實是0.你可以0申報

鄒老師 解答

2015-11-23 22:25

沒有你就0申報,我不是說過很多次了

鄒老師 解答

2015-11-23 22:27

沒有實收資本和資本公積,你0申報就是了,何必這么糾結(jié)呢

鄒老師 解答

2015-11-23 22:32

沒有你就0申報啊

鄒老師 解答

2015-11-23 22:41

現(xiàn)在實行認繳制,沒有實收資本,資本公積也是很正常的

鄒老師 解答

2015-11-23 22:44

會計登記
股東投入的

鄒老師 解答

2015-11-23 22:46

如果有投資,一般是   借;銀行存款等科目   貸;實收資本
沒有投資,就不用做這一筆分錄

鄒老師 解答

2015-11-23 22:48

這個看公司章程怎么約定,到底算作是出資,還是公司向法人代表借款

鄒老師 解答

2015-11-23 22:54

都說了在資產(chǎn)負債表,如果你沒有做過賬,說明沒有發(fā)生業(yè)務(wù),金額0就是了

鄒老師 解答

2015-11-23 22:58

此問題已經(jīng)回復(fù)

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相關(guān)問題討論
如果后面有增加需要針對增加部分申報印花稅
2015-11-23 22:10:18
這個只是提示,不需要管的
2021-07-12 11:38:18
你好,你實際有增加就要去報
2022-04-07 13:39:40
所有者權(quán)益的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)是不用繳納印花稅的
2018-08-14 17:07:16
你好,那你直接零申報就可以的。
2022-01-18 13:23:35
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

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