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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-07-23 16:56

借:銀行存款  490000  貸:預收賬款  490000 
借:銀行存款  656600   預收賬款  490000   貸:主營業(yè)務收入   應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)

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借:銀行存款 490000 貸:預收賬款 490000 借:銀行存款 656600 預收賬款 490000 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
2018-07-23 16:56:17
你好 預收 借;銀行存款 貸;預收賬款 銷售貨物 借;預收賬款 銀行存款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 這次銷售貨物需要把之前預收的款項沖平的,如果銷售不做沖銷,就會導致預收賬款一直會在貸方掛賬的
2018-09-01 20:03:44
您好 請問您發(fā)票有沒有開具
2019-03-13 13:31:59
你好 購進商品,未收到發(fā)票時 借:庫存商品?,???貸:應付賬款-暫估 后面收到發(fā)票了 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-04-23 10:51:53
您好 請問購進商品,未收到發(fā)票時部分費用已入賬 當時分錄怎么寫的 分錄金額跟發(fā)票金額一致嗎
2022-04-23 16:09:24
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