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送心意

崔老師

職稱,注冊會計師,稅務師

2018-07-25 14:31

老師好,這個增值稅怎么跟我算的不一樣?是不是錯了?。?nbsp;
糾結了好久

崔老師 解答

2018-07-25 15:04

請問您是要咨詢會計分錄如何寫嗎? 
借:庫存商品(配件價款+分攤的運費) 
   應交稅費-應交增值稅-進項稅 
貸:應付賬款

錦繡前程 追問

2018-07-25 15:59

老師好,我算的增值稅跟會計學堂的不一樣,有沒有那么一種可能會計學堂的是錯誤的,你可以把分錄及金額寫出來嗎?謝謝

崔老師 解答

2018-07-25 17:54

借:庫存商品-JWW3D型號 400*255+2000=104000 
      庫存商品- KK58W型號 156000 
      應交稅費-應交增值稅-進項稅 41300 
貸:應付賬款 301300 
備注:2018年5月1日以后,稅率變?yōu)?6%、10%

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相關問題討論
借原材料205000, 應交稅費、應交增值稅進項450, 貸銀行存款。
2022-10-24 21:03:27
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 其他應付款
2015-12-12 13:23:16
您好!請問是要會計分錄嗎
2022-10-09 14:37:44
老師好,這個增值稅怎么跟我算的不一樣?是不是錯了?。? 糾結了好久
2018-07-25 14:31:04
你好,該原材料的入賬價值=300*1400%2B4200%2B1300%2B保險費 你題目所給保險費信息不全
2022-06-29 19:51:48
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