資產(chǎn)負債表中應(yīng)付賬款出現(xiàn)了負數(shù),應(yīng)收賬款也出現(xiàn)了負數(shù),導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的時候資產(chǎn)負債表不平,該怎么調(diào)整?
小芬
于2018-07-26 17:23 發(fā)布 ??1506次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-07-26 17:29
你好,可能是你軟件識別不了
你可以做這個調(diào)整分錄
借;應(yīng)收賬款 貸;預(yù)收賬款
借;預(yù)付賬款 貸;應(yīng)付賬款
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你好,可能是你軟件識別不了
你可以做這個調(diào)整分錄
借;應(yīng)收賬款 貸;預(yù)收賬款
借;預(yù)付賬款 貸;應(yīng)付賬款
2018-07-26 17:29:31

你好,應(yīng)交稅費是負數(shù)是正常的
應(yīng)付賬款是負數(shù)填寫在預(yù)付賬款欄次
2017-05-26 18:33:30

你好 應(yīng)該把應(yīng)收賬款的貸方余額轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款的貸方
2020-07-14 14:55:58

不需要做分錄調(diào)賬。
按資產(chǎn)負債表編制方法,應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款這種往來賬,應(yīng)按明細科目余額方向匯總
2019-02-20 16:54:01

應(yīng)付負數(shù)是預(yù)付你填寫在預(yù)付賬款里
2019-01-08 17:21:55
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