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送心意

林老師

職稱會計師

2015-11-24 15:29

老師,我的是增值稅普通發(fā)票要開紅字發(fā)票,步驟是一樣的嗎

林老師 解答

2015-11-24 13:42

首先確定你的發(fā)票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票
(一)增值稅專用發(fā)票沖紅
一 紅字申請
1、開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單(蓋公章和發(fā)票專用章)
1.1按要求填寫.防偽開票系統(tǒng) →發(fā)票管理→紅字發(fā)票申請單→填寫相關資料→ 導出《申請單》,導出的《申請單》拷入U盤,提供給稅局。
1.2開具紅字專用發(fā)票理由:(例:由于我司開給購買方的貨物名稱錯誤,購買方無法認證
2、發(fā)票聯(lián)復印件(原件查驗,復印件蓋公章)
3、抵扣聯(lián)復印件(原件查驗,復印件蓋公章)
4、開具發(fā)票的次月內來辦理需銷方書面報告(蓋公章)
開具發(fā)票的次月后來辦理需購貨方書面報告(蓋購方公章)
5、一般納稅人資格證復印件(蓋公章)
注意:開具紅字通知單在開票日起90天內辦理,一份發(fā)票對應填寫一份紅字申請單,附一套完整的資料,申請單上注明購貨方尚未認證【因為一旦發(fā)票認證抵扣了,就應當是購方向當?shù)囟惥謾C關提出紅字發(fā)票申請】。
復印件并加蓋“此復印件由我司提供,與原件相符”章。

二、取到了紅字申請單通知書后,如果稅控系統(tǒng)→負數(shù)(如果稅局沒有提供電子版的,就選擇“直接開具”→輸入通知書單號→輸入發(fā)票代碼及發(fā)票號碼,看顯示出來的數(shù)據(jù)是否就是你所要做紅字的。確定的話,就放入新的發(fā)票,打印出來就可以了。

三、負數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)用于你們公司做帳的,其余兩聯(lián)與原來開局的兩聯(lián)發(fā)票,連同《紅字申請通知書》都要保存好,下次購買發(fā)票的時候,稅局驗舊的時候后一同

林老師 解答

2015-11-24 15:35

步驟是一樣的                 。

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首先確定你的發(fā)票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票 (一)增值稅專用發(fā)票沖紅 一 紅字申請 1、開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單(蓋公章和發(fā)票專用章) 1.1按要求填寫.防偽開票系統(tǒng) →發(fā)票管理→紅字發(fā)票申請單→填寫相關資料→ 導出《申請單》,導出的《申請單》拷入U盤,提供給稅局。 1.2開具紅字專用發(fā)票理由:(例:由于我司開給購買方的貨物名稱錯誤,購買方無法認證 2、發(fā)票聯(lián)復印件(原件查驗,復印件蓋公章) 3、抵扣聯(lián)復印件(原件查驗,復印件蓋公章) 4、開具發(fā)票的次月內來辦理需銷方書面報告(蓋公章) 開具發(fā)票的次月后來辦理需購貨方書面報告(蓋購方公章) 5、一般納稅人資格證復印件(蓋公章) 注意:開具紅字通知單在開票日起90天內辦理,一份發(fā)票對應填寫一份紅字申請單,附一套完整的資料,申請單上注明購貨方尚未認證【因為一旦發(fā)票認證抵扣了,就應當是購方向當?shù)囟惥謾C關提出紅字發(fā)票申請】。 復印件并加蓋“此復印件由我司提供,與原件相符”章。 二、取到了紅字申請單通知書后,如果稅控系統(tǒng)→負數(shù)(如果稅局沒有提供電子版的,就選擇“直接開具”→輸入通知書單號→輸入發(fā)票代碼及發(fā)票號碼,看顯示出來的數(shù)據(jù)是否就是你所要做紅字的。確定的話,就放入新的發(fā)票,打印出來就可以了。 三、負數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)用于你們公司做帳的,其余兩聯(lián)與原來開局的兩聯(lián)發(fā)票,連同《紅字申請通知書》都要保存好,下次購買發(fā)票的時候,稅局驗舊的時候后一同
2015-11-24 13:42:49
您好,按照原來的沖銷就行
2023-01-03 13:56:15
同學,你好 有截圖嗎?
2022-10-28 19:34:14
您好,是的,是這個意思的
2022-06-23 17:33:39
不可以合并開成一張紅字發(fā)票
2022-03-11 15:24:59
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