你好,老師加工生產(chǎn)型企業(yè),怎樣算結(jié)轉(zhuǎn)材料,人工,費(fèi)用, 問(wèn)
同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下 答
@郭老師,按鍵線屬于什么稅收分類編碼 問(wèn)
按鍵線一般屬于 “絕緣電線”,其稅收分類編碼為109040902。 答
老師,我不明白第七章中,目標(biāo)現(xiàn)金余額最佳現(xiàn)金持有 問(wèn)
同學(xué)你好 你學(xué)什么職稱 答
現(xiàn)在公司是簡(jiǎn)易征收3%,后面接了開13%的活,可以用 問(wèn)
你好,如果真實(shí)業(yè)務(wù),可以開委托加工發(fā)票 答
舊賬,給甲方開了票,但是甲方回款的時(shí)候少回了三萬(wàn) 問(wèn)
你好,這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,當(dāng)壞賬就行了。 寫個(gè)情況說(shuō)明,這個(gè)很難稅前扣除的。 答

借款利息即使沒(méi)有支付,是不是應(yīng)該每月借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款, 支付時(shí),借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
答: 您好,是的,另分錄應(yīng)該是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息 支付時(shí)借:應(yīng)付利息 貸:銀行存款
公司向 股東借款 時(shí)候 掛往來(lái) 借: 銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí)候產(chǎn)生的有利息 這 支付給股東的利息金額怎么做賬 , 財(cái)務(wù)費(fèi)用還是掛往來(lái)
答: 你好,利息應(yīng)該計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,又一筆往來(lái)開始做的時(shí)候是:銀行存款:24940000貸:其他應(yīng)付款:24940000其中這次款扣了購(gòu)買的業(yè)務(wù)委托書工本手續(xù)費(fèi)29.5元,分錄做成:借財(cái)務(wù)費(fèi)用~手續(xù)費(fèi)29.5貸:貸銀行存款:29.5 轉(zhuǎn)回去時(shí):借其他應(yīng)付款:24939970.5 貸:銀行存款:24939970.5本來(lái)要退回24940000元,中間差的29.5不用給他了,分錄是不是這樣寫:借其他應(yīng)付款29.5 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用~手續(xù)費(fèi)29.5沖減其他應(yīng)付款的差額
答: 同學(xué),你好 這樣處理是可以的 我個(gè)人認(rèn)為這29.5是對(duì)方送你的 借其他應(yīng)付款29.5 貸營(yíng)業(yè)外收入29.5


會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)
2018-07-30 11:17
宋生老師 解答
2018-07-30 11:17
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)
2018-07-30 11:18
宋生老師 解答
2018-07-30 11:18
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2018-07-30 11:21
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2018-07-30 11:22
宋生老師 解答
2018-07-30 11:25