建筑行業(yè),別人掛靠我們公司,比如收到100萬工程款,收取1萬,管理費,99萬付給掛靠方,這個1萬管理該怎么處理?
妞妞
于2018-07-31 11:34 發(fā)布 ??5116次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計師
2018-07-31 11:36
1、內(nèi)賬:
收到款項:
借:銀行存款 100
貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入) 1/1.1
貸:其他應(yīng)付款-掛靠方 99
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1/1.1*10%
支付款項給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商:
借:其他應(yīng)付款 99
貸:銀行存款 99
2、外賬:
收到款項:
借:銀行存款 100
貸:主營業(yè)務(wù)收入 100/1.1
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 100/1.1*10%
支付款項給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款
相關(guān)問題討論

1、內(nèi)賬:
收到款項:
借:銀行存款 100
貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入) 1/1.1
貸:其他應(yīng)付款-掛靠方 99
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1/1.1*10%
支付款項給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商:
借:其他應(yīng)付款 99
貸:銀行存款 99
2、外賬:
收到款項:
借:銀行存款 100
貸:主營業(yè)務(wù)收入 100/1.1
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 100/1.1*10%
支付款項給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款
2018-07-31 11:36:42

掛靠不合規(guī),不應(yīng)當(dāng)作為兩個主體結(jié)轉(zhuǎn)。我另外舉個例子:工程300,成本200,工資99,毛利1萬,這樣處理才行。
2018-04-18 15:52:42

你們是掛靠方,不涉及外賬,內(nèi)賬的話對好應(yīng)收被掛靠方款項,支付的管理費,支付的稅款等賬務(wù)。
2019-02-20 17:30:50

你好,這個六萬是你的成本,你收到六萬的發(fā)票計入工程施工
2020-08-20 16:28:15

你好,同學(xué)。
資質(zhì)方是開具100萬發(fā)票出去,作為收入,然后需要掛靠 方開具98萬的發(fā)票進(jìn)來,作為支付的成本,另外的2萬就作為利潤體現(xiàn)了
2020-04-18 12:11:19
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妞妞 追問
2018-07-31 11:48
方亮老師 解答
2018-07-31 11:54