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送心意

羅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-01 08:41

增值稅申報(bào)表的20欄的“期末留抵?jǐn)?shù)”

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增值稅申報(bào)表的20欄的“期末留抵?jǐn)?shù)”
2018-08-01 08:41:11
您好,這個(gè)是不對(duì)的哈
2022-07-01 16:39:54
您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
同學(xué):您好。進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,是指2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。 最傳統(tǒng)能抵扣的專(zhuān)票,計(jì)算抵扣的不算。
2022-04-10 17:49:00
你好! 如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 參閱財(cái)稅(2002)7號(hào)文件
2018-03-15 18:22:39
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