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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-31 15:43

你好
借;應(yīng)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

依然 追問

2018-07-31 15:54

我們是小規(guī)模,成本發(fā)票都沒有,稅務(wù)這塊只能做收入嗎

鄒老師 解答

2018-07-31 15:56

你好,你可以做無票購進(jìn)并結(jié)轉(zhuǎn),匯算清繳按規(guī)定做納稅調(diào)增處理

依然 追問

2018-07-31 16:00

我們是核定征收,無票購進(jìn),意思是寫個購進(jìn)材料的收據(jù)做為成本票是嗎

鄒老師 解答

2018-07-31 16:01

你好,核定征收,購進(jìn)就可以沒有發(fā)票,可以按收據(jù)入賬的

依然 追問

2018-07-31 16:05

意思就是只有收入,收入我們都是開有增值稅發(fā)票的,沒有支出這樣都可以是嗎

鄒老師 解答

2018-07-31 16:06

你好,意思是支出(成本,費用)可以沒有發(fā)票

依然 追問

2018-07-31 16:12

我們這個建筑公司其實就是收點管理費,開出去的發(fā)票是多少數(shù)據(jù)就是按多少來做的主營業(yè)務(wù)收入,但是最終只是有一點管理費的收入,這樣該怎么做賬

鄒老師 解答

2018-07-31 16:13

你好,那就只需要根據(jù)收取的 管理費做收入處理就是了

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你好 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-07-31 15:43:15
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 次月開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸方紅字 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 收到款項 借:銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
2021-04-09 21:11:57
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2022-04-06 21:08:40
只有暫估入庫,借;kcsp --暫估,貸:銀行存款
2017-09-08 16:46:27
你好,學(xué)員 未票收入做賬的
2022-10-12 15:33:12
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