
本月增值稅有留底稅額需要怎么處理賬務(wù)嗎,報(bào)稅的時(shí)候有哪些變化?還有附加稅怎么報(bào)?
答: 月末形成留抵稅額的情況,是不需要進(jìn)行增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。 報(bào)稅的時(shí)候,正常填寫(xiě)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額就好了,會(huì)自動(dòng)計(jì)算出留抵稅額的。 不交增值稅,附加稅也是不需要繳納的,零申報(bào)就可以了。
如果有留底稅額,是不是當(dāng)月也不用交附加稅
答: 你好,是的,增值稅不需要繳納了,附加稅也就不需要繳納了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本期增值稅由于上期有留底稅額,所以12月不用交增值稅,做賬還需要做增值稅這一筆嗎?計(jì)提附加稅也不用計(jì)提嗎?
答: 你之前進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以,沒(méi)有增值稅不用計(jì)提附加稅。

