
我家前兩天被稅務(wù)局告知有兩張2016年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控,要求補(bǔ)稅,我現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)完稅了,并交了滯納金,現(xiàn)在不會(huì)做分錄。請(qǐng)您指教!
答: 不知道年底所得稅用不用補(bǔ)交?
有兩份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái),而且已經(jīng)拿去國(guó)稅局認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)如何做分錄,謝謝!
答: 您好!當(dāng)月取得的發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證并抵扣; 會(huì)計(jì)分錄為: 借:庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:現(xiàn)金(或銀行存款等) 如果一開始已經(jīng)做了這個(gè)分錄,認(rèn)證后的時(shí)候不用再做了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)去年的進(jìn)項(xiàng)票查出來(lái)有問(wèn)題,稅務(wù)局要我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款


王雁鳴老師 解答
2018-07-31 20:46
蕾蕾 追問(wèn)
2018-07-31 20:50
王雁鳴老師 解答
2018-07-31 20:52
蕾蕾 追問(wèn)
2018-07-31 21:12
王雁鳴老師 解答
2018-07-31 21:13