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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-08-01 14:41

您好!你交電費的時候做過什么分錄。

杜鑫 追問

2018-08-01 14:46

我們電費都是對公賬戶直接代扣的       借:預付賬款 -電力公司   貸:銀行存款             我們的房租費是每個月攤銷的   之前付房租費的會計分錄是      付房租費     借:預付賬款     貸:銀行存款      每個月攤銷房租費     借:制造費用-房租費     貸:預付賬款      此房東也未曾給我單位開具過租賃發(fā)票   只有租賃合同 
房東要求我單位   給他們開具一份收據(jù)      收到電費款5萬       他們同時也給我公司開具一份收據(jù)   現(xiàn)金收到5萬房租費

宋生老師 解答

2018-08-01 14:49

你好!你這個制造費用計入多了 
應該要借其他應收款 貸制造費用。 
然后借應付賬-房租 貸其他應收款0代付墊付。

杜鑫 追問

2018-08-01 14:56

老師我沒太明白      房租費是每個月攤銷的   不是付款的時候就直接計入制造費用的      我們的房租費攤銷   借:制造費用  19166.66   貸:預付賬款  19166.66          我現(xiàn)在想知道的是   本月我實際付的房租費是18萬     有5萬是電費相抵了    會計分錄我該如何做            而這5萬電費相抵的部分  之前只是口頭協(xié)議     現(xiàn)在兩家公司都給對方出具收據(jù)了        1、我單位收到5萬  (電費收據(jù))   2、房東收到5萬(房租費收據(jù))     現(xiàn)在的會計分錄該如寫  才是最正確的

宋生老師 解答

2018-08-01 14:58

你好!是這樣的。你之前是全部把電費都入了制造費用嗎?還是只入了公司的部分

杜鑫 追問

2018-08-01 15:05

電費是直接入制造費用的     收到電費發(fā)票     借:制造費用    應交稅費 -應交增值稅(進項)   貸:預付賬款-電力公司        付電費時    借:預付賬款-電力公司    貸:銀行存款

宋生老師 解答

2018-08-01 15:06

你好!因為這里面有一部分不是屬于你們的。所以你應該做沖減,就是上面的 
你這個制造費用計入多了 
應該要借其他應收款 貸制造費用。應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
然后借應付賬-房租 貸其他應收款0代付墊付。

杜鑫 追問

2018-08-01 15:12

我現(xiàn)在怎么進項額轉出    這是一年累計下來的費用      是我們領導和房東達成的協(xié)議5萬電費           電費我們是每個月正常繳納的    我現(xiàn)在的意思是    我應付的房租費是23萬     實際付款18萬    5萬用于電費抵房租費     現(xiàn)在我該如何把房租費做成23萬入賬

宋生老師 解答

2018-08-01 15:14

你好!你房租還是正常做。 
借管理費用-房租等23 貸應付賬款23 
借其他應收款5 貸制造費用。應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
然后借應付賬-房租23 貸其他應收款0代付墊付5 銀行存款18

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您好!你交電費的時候做過什么分錄。
2018-08-01 14:41:33
你好,借 管理費用 貸 其他應付款/預付賬款 支付時 借 其他應付款/預付賬款 貸 銀行存款 收到租賃發(fā)票,把發(fā)票放到支付的分錄后面即可。
2020-07-14 10:35:24
你好,你是按月確認收入的嗎
2020-06-25 19:44:05
您好,您好,借長期待攤費用貸銀行存款,后面每個月攤銷的分錄借管理費用,等貸長期待攤費用
2020-07-27 10:18:11
你好 借;長期待攤費用,貸;銀行存款等科目 然后把2-4月份的攤銷,借;管理費用等科目,貸;長期待攤費用
2020-04-22 12:49:15
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