
先付款給供應(yīng)商,對(duì)方后開票,付款金額與發(fā)票金額不一致,多付了100多元,現(xiàn)在對(duì)方也一直不把這個(gè)款退給我也不補(bǔ)開發(fā)票,那我可以直接把多付的這100多元計(jì)入營業(yè)外支出嗎?需要什么附件?可以稅前扣除嗎?
答: 不用計(jì)入營業(yè)外支出了,做了也不可以稅前扣除的。要么掛賬,要么用老板的庫存現(xiàn)金沖平預(yù)付賬款科目。然后找其他發(fā)票給老板報(bào)銷就好了。
老師,請(qǐng)問一下,我公司損壞了農(nóng)民的果樹,需要支付對(duì)方賠償費(fèi),這個(gè)賠償費(fèi)怎么入帳呢?然后這個(gè)賠償費(fèi)我需要向?qū)Ψ剿饕l(fā)票嗎?有老師告訴我是計(jì)入營業(yè)外支出,需要發(fā)票才能稅前扣除。但是農(nóng)民都沒有發(fā)票的呀去稅局代開發(fā)票嗎,代開什么類型的發(fā)票呢??
答: 你好,協(xié)議賠償?shù)暮贤Ц兜膽{據(jù),再咨詢一下稅局是否要備案。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問如果公司的車壞了,維修公司的人上門維修,上門的車費(fèi)(500元以下)不能給我們開發(fā)票,我們可以定義為不超500的向個(gè)人支出稅前扣除嗎
答: 你好,可以。 根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)第九條,企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”), 對(duì)方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。

