單位兼職會(huì)計(jì)3月份收到貨物做暫估入帳共計(jì)62400元,7月份收到款款39600元,但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,要到8月份才能開(kāi)發(fā)票。當(dāng)時(shí)那個(gè)兼職會(huì)計(jì)做的分錄是借:庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付帳款 。怎么做分錄
且行且珍惜
于2018-08-02 06:09 發(fā)布 ??600次瀏覽
- 送心意
黃老師-阿頂
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2018-08-02 06:16
1.收貨暫估 2.收到貨款 3.給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票 4.收到對(duì)方開(kāi)具發(fā)票
借:庫(kù)存商品 借:銀行存款 借:預(yù)收賬款 先把暫估的沖掉,再做正確的分錄
貸:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)收賬款 貸:收入
稅金
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1.收貨暫估 2.收到貨款 3.給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票 4.收到對(duì)方開(kāi)具發(fā)票
借:庫(kù)存商品 借:銀行存款 借:預(yù)收賬款 先把暫估的沖掉,再做正確的分錄
貸:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)收賬款 貸:收入
稅金
2018-08-02 06:16:10

你好,沒(méi)有開(kāi)票,也沒(méi)有打款,是無(wú)法做賬的,你只需要做備查登記
2017-05-06 09:55:24

下月發(fā)票開(kāi)具分錄是什么了
2017-06-19 14:59:35

你好,按正負(fù)結(jié)余的實(shí)際計(jì)入庫(kù)存商品
2020-05-06 17:40:29

借應(yīng)付賬款 貸銀行,你庫(kù)存商品到公司么
2019-09-16 13:48:03
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