
前期累計(jì)留抵進(jìn)項(xiàng)稅1402,上月簡(jiǎn)易計(jì)稅銷項(xiàng)產(chǎn)生4077.67,留抵的可以抵扣嗎
答: 您好!這個(gè)不可以抵扣的。不過(guò)每個(gè)地方有差異啊。有的地方又可以。你自己申報(bào)的時(shí)候注意下看系統(tǒng)是不是默認(rèn)抵扣。
您好我想問(wèn)下,公司當(dāng)期沒(méi)有收入,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣怎么處理呢,可以累計(jì)到下月再抵扣嗎,還進(jìn)行勾選確認(rèn)嗎
答: 您好,沒(méi)有收入,可以勾選,留底稅額,下次抵扣;也可以不勾選
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 如果這月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),要交增值稅,但是之前異地預(yù)繳的累計(jì)金額,可以用來(lái)抵扣這個(gè)增值稅哇
答: 你好,異地預(yù)繳的增值稅是可以抵扣增值稅應(yīng)納稅額的


哞哞 追問(wèn)
2018-08-02 10:11
宋生老師 解答
2018-08-02 10:12
哞哞 追問(wèn)
2018-08-02 10:13
宋生老師 解答
2018-08-02 10:13