
以前年度公司銷(xiāo)售未開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)在客戶(hù)要求開(kāi)票,能開(kāi)嗎?如果能開(kāi)帳務(wù)應(yīng)如何處理?
答: 可以開(kāi)的了,借:應(yīng)收賬款貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)
增值稅開(kāi)票系統(tǒng)能查詢(xún)以前年度開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
答: 您好!一般有備份的話(huà)還是可以查的。沒(méi)備份就不一定了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)現(xiàn)以前年度的增值稅專(zhuān)用發(fā)票漏記了 要怎么處理
答: 你好,如果發(fā)票在抵扣期內(nèi)的話(huà)可以接:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅


A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問(wèn)
2018-08-03 10:11
袁老師 解答
2018-08-03 10:19