
七月我公司進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),而且還異地預(yù)繳了稅款4000元,在申報(bào)表4里填了4000元,那在表1中的28分次預(yù)繳稅款那欄還需要填4000元嗎?
答: 預(yù)繳稅款包含此項(xiàng),應(yīng)當(dāng)填寫。
本月沒有應(yīng)納增值稅,附加稅是零,可是有異地預(yù)繳上月的附加稅700元,這700元需要填到附加稅申報(bào)表本期已繳稅額那欄嗎?還是等到下月有附加稅款時(shí)再填入?
答: 你好,這個(gè)月附加稅按0申報(bào)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我是核定收入建筑企業(yè),填所得稅季報(bào)表的時(shí)候,異地預(yù)繳的部分在這表上如何體現(xiàn)?是把異地交款的那部分收入少填嗎?比如,我總收入100,其中20的收入異地交款了,那我報(bào)表里的收入填100還是80?
答: 你好!你收入還是100,只是預(yù)繳了20的部分可以抵減

