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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-08-03 15:28

做一筆調(diào)整分錄就可以了。 
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)  貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

kaylee 追問

2018-08-03 15:38

可是這筆是記在貸方銷項了,然后寫成進(jìn)項

kaylee 追問

2018-08-03 15:38

是不是相當(dāng)于記成銷項

kaylee 追問

2018-08-03 15:39

要是記成進(jìn)項應(yīng)該是借方才對,有點暈

張艷老師 解答

2018-08-03 15:44

您之前應(yīng)該貸方確認(rèn)為應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額),您錯記成了應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),做上面的調(diào)整分錄,就將原來錯誤的貸方應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)給沖銷掉了。

kaylee 追問

2018-08-03 15:48

可以直接寫借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)紅字嗎?

張艷老師 解答

2018-08-03 15:49

不可以的,可以寫成  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)紅字

kaylee 追問

2018-08-03 15:57

那這樣不是進(jìn)銷都沖掉了嗎?

kaylee 追問

2018-08-03 15:57

哦哦,懂了

張艷老師 解答

2018-08-03 16:01

祝您學(xué)習(xí)愉快,如果您對我的解答滿意,請給予老師五星評價,謝謝??!

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做一筆調(diào)整分錄就可以了。 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2018-08-03 15:28:01
對于這種跨年度的記賬錯誤更正,您可以通過以下步驟進(jìn)行處理: 1.編制更正憑證借:預(yù)收賬款貸:應(yīng)收賬款 2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號]憑證錯誤,將應(yīng)收賬款調(diào)整為預(yù)收賬款”。 這樣處理可以糾正之前的錯誤記賬,使賬務(wù)記錄準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)實際情況。 例如,如果錯誤發(fā)生在 2023 年 12 月的第 50 號憑證,那么在 2024 年進(jìn)行更正時,摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號憑證錯誤,將應(yīng)收賬款調(diào)整為預(yù)收賬款”。
2024-07-05 13:57:35
您好 請問簽訂的什么三方協(xié)議?
2021-09-12 06:53:40
損益類用以前年度損益調(diào)整,其他正??颇?/div>
2019-07-22 22:49:42
你正確的是要沖減收入嗎 ,如果是貸方怎么還確認(rèn)銷項稅額。 如果是沖減收入今年做錯賬調(diào)整就可以。
2018-05-06 07:59:49
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