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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-03 20:04

你好 
上個(gè)月 
借;應(yīng)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
借;主營業(yè)務(wù)成本   貸;庫存商品 
本月 
借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目 
借;庫存商品   貸;主營業(yè)務(wù)成本 
第二筆分錄的收入,稅額與上個(gè)月的金額是不同的

小會(huì)計(jì) 追問

2018-08-03 20:06

那報(bào)稅,上個(gè)月的稅額怎么報(bào)

鄒老師 解答

2018-08-03 20:07

你好,上個(gè)月的稅額按錯(cuò)誤的稅率申報(bào)

小會(huì)計(jì) 追問

2018-08-03 20:10

這個(gè)月升為一般納稅人了,還能開出3個(gè)稅點(diǎn)的普票嗎

鄒老師 解答

2018-08-03 20:11

你好,不可以的 
需要在成為一般納稅人之前才可以開具的

小會(huì)計(jì) 追問

2018-08-03 20:14

那怎么辦,暫時(shí)還能開的出來,上個(gè)月底辦了一般納稅人申請(qǐng),這個(gè)月生效的,我這張票改怎么處理?。拷痤~是對(duì)的,就是有個(gè)商品開成5.%的稅率了

鄒老師 解答

2018-08-03 20:22

你好,涉及稅率發(fā)生變化的是無法開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷的

小會(huì)計(jì) 追問

2018-08-03 20:52

那現(xiàn)在怎么處理呢?

鄒老師 解答

2018-08-03 20:53

你好,之前錯(cuò)誤由于稅率變動(dòng),無法沖銷的,只能是不做處理了

小會(huì)計(jì) 追問

2018-08-03 20:56

5個(gè)點(diǎn)的稅率不會(huì)異常嗎?稅局那邊不會(huì)找吧

鄒老師 解答

2018-08-03 20:59

你好,你申報(bào)需要按3%申報(bào)才是的,只是你發(fā)票稅率錯(cuò)誤了

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你好 上個(gè)月 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 本月 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本 第二筆分錄的收入,稅額與上個(gè)月的金額是不同的
2018-08-03 20:04:35
上個(gè)月拿到開錯(cuò)的發(fā)票也要正常入賬嗎?
2019-02-01 11:44:43
你好,紅沖這樣做分錄 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
2019-07-13 14:39:12
那這月報(bào)稅怎么處理
2019-05-30 20:49:10
你好,按上月專票會(huì)計(jì)分錄做相反會(huì)計(jì)分錄,
2020-06-14 22:38:40
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