
請問我上個月計(jì)提了生產(chǎn)成本的電費(fèi)、折舊等費(fèi)用,在下個月票到時候我應(yīng)該怎么處理呢?
答: 你好 計(jì)提 借 生產(chǎn)成本 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 發(fā)票來了 借 生產(chǎn)成本 紅字 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 紅字 再按發(fā)票 借 生產(chǎn)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款
計(jì)提折舊 對應(yīng) 生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 ,生產(chǎn)成本制造費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎
答: 你好,學(xué)員,要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的,學(xué)員
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司上月生產(chǎn)購買生產(chǎn)設(shè)備7萬元,這月計(jì)提折舊,直接借生產(chǎn)成本530.42 貸累計(jì)折舊530.42,請問這樣做,對嗎?
答: 你好,借方一般是計(jì)入制造費(fèi)用


斯瑩 追問
2018-08-04 12:06
老江老師 解答
2018-08-04 12:07