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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-04 15:21

你好,用借款去支付相關(guān)費(fèi)用,貸方是其他應(yīng)收款,沖銷第一筆分錄的借款

會(huì)敏 追問(wèn)

2018-08-04 15:24

那我6月在法人賬戶用現(xiàn)金支付的全部

會(huì)敏 追問(wèn)

2018-08-04 15:26

現(xiàn)金支付全部做成了貸其他應(yīng)付款,那6月的分錄都要成其他應(yīng)收款嗎?

鄒老師 解答

2018-08-04 15:26

你好,在法人賬戶用現(xiàn)金支付的全部,這個(gè)是什么意思?

會(huì)敏 追問(wèn)

2018-08-04 15:33

就是我6月全部做分錄都是現(xiàn)金支付,借費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,怎樣可以把法人的其他應(yīng)收款一筆沖銷

鄒老師 解答

2018-08-04 15:33

你好  借;其他應(yīng)付款   貸;其他應(yīng)收款
做一筆這個(gè)對(duì)沖分錄

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你好,用借款去支付相關(guān)費(fèi)用,貸方是其他應(yīng)收款,沖銷第一筆分錄的借款
2018-08-04 15:21:59
你好 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款
2018-08-06 15:24:15
如果替客戶代收貨款, 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 然后支付時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。
2018-11-07 15:54:01
你好,是單位向個(gè)人借款,還是個(gè)人償還向單位借款呢??
2021-10-22 16:18:36
那樣做分錄是不對(duì)的,后期其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款科目都不能銷賬,會(huì)形成呆賬的。
2018-07-29 09:44:16
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