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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2018-08-05 10:03

可以,需要寫好協(xié)議就可以了。

寧缺~毋濫 追問

2018-08-05 10:04

謝謝

姜老師 解答

2018-08-05 10:37

不客氣?。。。?!

寧缺~毋濫 追問

2018-08-05 11:27

剛核實,我們開具的服務推廣支持費不能抵,總共有119329元,然后這筆費用他們也不直接打入我們公帳,而是打入我們的私帳,那我應該怎么做賬?

姜老師 解答

2018-08-05 11:28

開出發(fā)票就要公對公。不能走私賬。

姜老師 解答

2018-08-05 11:29

借:應收賬款  貸:主營業(yè)務收入  應交稅費。然后錢從私賬提出來存入公帳。

寧缺~毋濫 追問

2018-08-05 11:35

他們公帳轉(zhuǎn)我們私帳,我們私帳在轉(zhuǎn)入我們公帳,也算公對公是嗎?

姜老師 解答

2018-08-05 11:48

不算是。這種情況記住只要是開發(fā)票一定要公對公,否則會出麻煩的。你設置私賬風險很大。

上傳圖片 ?
相關問題討論
可以,需要寫好協(xié)議就可以了。
2018-08-05 10:03:56
你好,是一塊計入收入的哦,收入里面包含稅費的,支付出去是成本,做其他業(yè)務成本
2020-05-25 17:22:50
同學你好 這個是可以的哦
2021-05-14 14:45:34
可以不用通過其他應收款核算,但是要附上三方轉(zhuǎn)賬協(xié)議
2017-06-28 11:40:27
借庫存商品 應交稅費_應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款 結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 銷售 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_應交增值稅(銷項稅 ) 資金流入 借:銀行存款 貸:應收賬款 資金流出 借:應付賬款 貸:銀行存款
2020-11-16 15:04:09
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