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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-08 14:28

附表2第27欄“期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-08-08 15:10

那我出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額之前申報(bào)的時(shí)候填在了附表二第2欄。 是不是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?轉(zhuǎn)出是填在第幾欄呢?轉(zhuǎn)出后附表二第27欄還要填數(shù)字嗎?還有征退稅率差額填在第18欄還是第14欄呢?

羅老師 解答

2018-08-08 17:24

已經(jīng)抵扣的,不用轉(zhuǎn)出,也不用退稅; 
征退稅率差額填在第18欄

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-08-09 08:48

可是已經(jīng)退稅了呢?

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附表2第27欄“期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”
2018-08-08 14:28:37
那開票當(dāng)月一定要申報(bào)出口免稅嗎?
2020-02-16 12:32:08
你好,可以做待抵扣的
2018-07-04 09:34:43
是填附表二的第26欄
2020-07-13 17:43:43
你好 退稅率和專票稅率一樣的不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-04-20 10:55:11
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