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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-08-08 16:16

這些分錄是正確的了,可以的

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這些分錄是正確的了,可以的
2018-08-08 16:16:00
您好 這樣賬務(wù)處理正確
2019-04-17 09:28:04
同學(xué)你好!結(jié)轉(zhuǎn)成本的話? 這個附出庫單的哦
2021-02-25 19:01:03
一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進(jìn)項稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負(fù)數(shù) 然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16
是的
2016-08-05 12:53:07
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