
在填報(bào)增值說(shuō)申報(bào)表的時(shí)候,銷項(xiàng)稅額和我稅控設(shè)備里的銷項(xiàng)稅額相差0.03,那我以那個(gè)金額申報(bào)呀?
答: 您好!以稅控設(shè)備里面的數(shù)據(jù)填報(bào)。
老師,廢料收入的銷項(xiàng)稅額,在增值稅申報(bào)的時(shí)候填在那張表格的呀?我的銷項(xiàng)稅額就差了廢料的稅額
答: 是不是沒(méi)有開發(fā)票, 填寫附表1 貨物13% 一般計(jì)稅這個(gè)對(duì)應(yīng)列未開發(fā)票下面
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我申報(bào)這個(gè)月增值稅,發(fā)現(xiàn)主表里銷項(xiàng)稅額和稅控盤里稅額相差0.11,而申報(bào)表主表沒(méi)辦法更改,我應(yīng)該怎么辦?
答: 這個(gè)做賬的時(shí)候交稅差額調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出或者是營(yíng)業(yè)外收入下面就可以,這個(gè)銷項(xiàng)稅額不調(diào)整

