
經(jīng)營(yíng)租賃。房租未付,有合同。發(fā)票未收到,分?jǐn)偡咒洠? 借:預(yù)付賬款-租賃 貸:應(yīng)付賬款 借:管理費(fèi)用-折舊 貸:累計(jì)折舊?分錄是否正確?
答: 累計(jì)折舊是固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的科目,你攤銷時(shí),應(yīng)該是,借:管理費(fèi)用-房屋租金 貸:預(yù)付賬款-租賃
老師好,收到以前已經(jīng)付款的發(fā)票,借:管理費(fèi)用,貸,為什么不是預(yù)付賬款,而是應(yīng)付賬款
答: 你好,你之前付款的時(shí)候,是通過(guò)應(yīng)付賬款科目核算嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,“用應(yīng)付賬款”科目代替“預(yù)付賬款”,為什么管理費(fèi)用增加是計(jì)入貸方,為什么答案會(huì)在借方呢,謝謝。
答: 你好 管理費(fèi)用增加是在貸方
五月份,酒店,洗滌費(fèi),當(dāng)月沒(méi)有收到發(fā)票,可以暫估嗎,借 管理費(fèi)用洗滌費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款 這樣做可以嗎
公司為員工交商業(yè)保險(xiǎn),還沒(méi)收到發(fā)票,應(yīng)該記借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款還是記借管理費(fèi)用 貸其它應(yīng)付款
老師5月份收到一張應(yīng)付款發(fā)票,但是錢是在6月份打給客戶的分錄是不是:借 應(yīng)付賬款 貸:管理費(fèi)用
老師,先收到發(fā)票,等后期付款,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款或者走賬 借管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,這樣可以不?


陌上花開 追問(wèn)
2018-08-09 10:03
辜老師 解答
2018-08-09 10:11