
公對(duì)公轉(zhuǎn)給了供應(yīng)商一筆貨款 發(fā)票未開 原材料已暫估入賬 現(xiàn)在我司進(jìn)項(xiàng)太多了 不想讓供應(yīng)商再開發(fā)票 讓供應(yīng)商把這筆款從對(duì)公賬戶退給我們 再對(duì)私轉(zhuǎn)過(guò)去給供應(yīng)商 這樣可行嗎 賬務(wù)怎么處理
答: 盡量不要這樣操作,因?yàn)樵阢y行流水中有付款與退款的痕跡
原材料暫估入賬,供應(yīng)商少開了發(fā)票,該如何做賬,沒(méi)有付款
答: 你好,把暫估的憑證紅字沖回,再根據(jù)開來(lái)的發(fā)票做一份憑證就好。借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 如果覺(jué)得我的回答還滿意,請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià),謝謝。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應(yīng)商開來(lái)原材料發(fā)票,12月如果沒(méi)認(rèn)證的話是不是也要先暫估入賬?還是可以等到1月再直接入賬并抵扣
答: 同學(xué) 您好 供應(yīng)商開來(lái)原材料發(fā)票,12月如果沒(méi)認(rèn)證的話 可以直接入賬

