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送心意

梁老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,審計師,通過司法考試

2018-08-09 13:09

我剛接的賬,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,設(shè)置成“應(yīng)交稅費(fèi)-移交增值稅-未交增值稅”要不要改成正確的?

梁老師 解答

2018-08-09 13:07

要分開核算,不要計入銷項(xiàng)稅稅額

隱形的手表 追問

2018-08-09 13:10

那我把原來的賬沖掉,再做正確的,因?yàn)樵鲋刀惪鄱悜{證是分開的數(shù)據(jù)。

梁老師 解答

2018-08-09 13:11

好的,您按照正確的方式處理就行了

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相關(guān)問題討論
您好 這樣寫分錄正確的
2020-09-08 10:23:28
您好,請先詳細(xì)介紹業(yè)務(wù)老師才能給您回答
2024-04-23 21:19:05
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅 ) 資金流入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 資金流出 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2020-11-16 15:04:09
你好,可以這么做的。
2021-07-14 09:18:46
這個直接計入到其他收益就可以。
2022-04-11 13:41:13
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