
去年12月我做了一筆分錄 借:預收帳款30萬,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費一應交增值稅(銷項稅)并申報繳納了增值稅,今年我要把憑證作廢,怎樣作分錄?
答: 您好,借:預收帳款30萬,負數(shù),貸:以前年度損益調(diào)整,負數(shù),貸:應交稅費一應交增值稅(銷項稅),負數(shù)。
去年12月我做了一筆分錄 借:預收帳款30萬,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費一應交增值稅(銷項稅)并申報繳納了增值稅,今年要把憑證作廢,怎樣作分錄?
答: 你好!什么原因?原分錄紅字沖回就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年的,憑證錄錯了,應該是借,應收賬款146215.貸,應交稅費應交增值稅銷賬稅額8276.32,貸主營業(yè)務收入137938.68.錄成了,借應收賬款137938.68.借應交稅費應交增值稅銷項稅額8276.32.貸主營業(yè)務收入146215了
答: 借應收賬款8276.32*2 貸應交稅費、應交增值稅銷項

