
老師您好,關(guān)于稅收想請教您,我給對方開12%的票,《總造價4000萬,包含部分輔材》請問我這稅票開出去是可以抵扣的嗎?謝謝
答: 這個,現(xiàn)在沒有12%的增值稅率了
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:您好!請問一下,總部開給我們的房屋租金是5%的稅率專票(按簡易計稅計稅),現(xiàn)在我們將閑置的辦公室對外出租,也是按5%的稅率開給客戶,那總部開給我們的租賃發(fā)票,進項稅可以抵扣的嗎?謝謝!
答: 您好,本來總部給你們的專票您是可以抵扣的。如果您對外也是開5%的簡易計稅的稅率的話,那么您此時收到總部的專用發(fā)票就不能抵扣了
老師,您好!我想請教您一下,我們公司房屋出租收取租金,應(yīng)提前解約需要支付違約金給對方,想請教您一下,取得房屋租金違約金的那方是否需要及可以開具增值稅發(fā)票給我們。謝謝!
老師,您好!請教一個問題。我們這個月收到廠家開出的返利紅票,是對應(yīng)去年開給我們的已經(jīng)出口退稅完畢的發(fā)票其中一部分開的,我該怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝!
老師您好,麻煩看下這個發(fā)票合規(guī)么,對方銷售材料給我們包含保養(yǎng)的工時費,稅收編碼全部開成勞務(wù)了,?謝謝


smile 追問
2018-08-10 08:51
袁老師 解答
2018-08-10 09:21