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送心意

張艷老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-08-10 13:46

您這個(gè)分錄都是借方,不符合借貸記賬法的,肯定是不平的。

橘子汽水 追問(wèn)

2018-08-10 13:47

有紅字

張艷老師 解答

2018-08-10 13:57

看到紅字了
這是一筆什么分錄啊?
應(yīng)該是
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸:其他應(yīng)收款--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

橘子汽水 追問(wèn)

2018-08-10 13:58

前一個(gè)同事做的,我調(diào)整按照你的這個(gè)分錄來(lái)做對(duì)嗎?

張艷老師 解答

2018-08-10 14:00

這個(gè)業(yè)務(wù)我的理解是,之前能夠確認(rèn)發(fā)票金額和稅額,只是沒(méi)有取得發(fā)票,才確認(rèn)其他應(yīng)收款--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,等實(shí)際取得發(fā)票后,做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)收款--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,您遇到的業(yè)務(wù)是我所描述的嗎?

橘子汽水 追問(wèn)

2018-08-10 14:04

不是,她是有發(fā)票沒(méi)有機(jī)器認(rèn)證,所以轉(zhuǎn)出了

張艷老師 解答

2018-08-10 14:09

沒(méi)有認(rèn)證的話,是要直接確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算的。

橘子汽水 追問(wèn)

2018-08-10 14:09

那現(xiàn)在咋辦,我反著做分錄還是差198.11

張艷老師 解答

2018-08-10 14:10

他當(dāng)時(shí)做的分錄是什么,我看看,幫您分析一下

橘子汽水 追問(wèn)

2018-08-10 14:18

她是這樣做的

張艷老師 解答

2018-08-10 14:42

您應(yīng)該做  借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額  才對(duì)。

橘子汽水 追問(wèn)

2018-08-10 14:51

好的,那最上面紅字的那筆分錄還是要反著做回來(lái)的對(duì)吧

張艷老師 解答

2018-08-10 14:57

是的,把最上面的分錄給反沖回來(lái),然后按上面的分錄做就可以了。

橘子汽水 追問(wèn)

2018-08-10 15:19

老師,我把增值稅申報(bào)表截圖了,能耽誤您幾分鐘,幫我檢查看看我增值稅申報(bào)表是否填錯(cuò),謝謝你。

張艷老師 解答

2018-08-10 15:37

我剛看了您發(fā)的圖片,是正確的。

橘子汽水 追問(wèn)

2018-08-11 09:19

老師,您不要那么客氣,用你稱(chēng)呼即可,你是老師呀, 
老師,我想問(wèn)下,軟件結(jié)賬前要做哪些檢查的工作呀?

橘子汽水 追問(wèn)

2018-08-11 09:21

另外已經(jīng)認(rèn)證做賬的抵扣聯(lián)是不是附在對(duì)應(yīng)的原發(fā)票聯(lián)的憑證后面一起裝訂起來(lái)

張艷老師 解答

2018-08-11 09:22

也是如同手工賬操作一樣,做好賬實(shí)核對(duì),賬賬核對(duì),帳表核對(duì),并檢查一下月末涉及計(jì)提的分錄是否計(jì)提(折舊,工資,稅金等)

張艷老師 解答

2018-08-11 09:23

太客氣了,三人行必有我?guī)?。我也不是隨便一個(gè)問(wèn)題都能解決的,也是在不斷學(xué)習(xí),提高自己的答疑水平。有時(shí)還要向?qū)W員學(xué)習(xí)呢。

張艷老師 解答

2018-08-11 09:24

已經(jīng)認(rèn)證做抵扣的抵扣聯(lián)是要單獨(dú)裝訂成冊(cè),留存?zhèn)洳榈摹?/p>

橘子汽水 追問(wèn)

2018-08-11 09:27

嗯好的,老師,是以月為單位裝訂嗎

張艷老師 解答

2018-08-11 09:42

如果單位進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票多的話,可以以月為單位。如果每個(gè)月少的話,可以以多個(gè)月為單位裝訂成冊(cè)。

上傳圖片 ?
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您好 借:成本費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款等 這樣寫(xiě)分錄就好了
2019-11-01 20:40:40
紅字沖減原來(lái)的分錄就可以了
2020-04-16 15:49:16
您這個(gè)分錄都是借方,不符合借貸記賬法的,肯定是不平的。
2018-08-10 13:46:46
您好, 勾選了才轉(zhuǎn)出呢
2022-01-07 17:12:06
你好,借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2020-05-29 11:09:19
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