老師,我想咨詢下,我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有家企業(yè)掛靠我們公司,現(xiàn)在甲方把工程款打到我們賬戶,我們把票給甲方也開了,后期付給掛靠公司的錢怎么做賬,我們的管理費是從甲方付給我們的工程款中扣除,這個怎么做賬,
陽光
于2018-08-10 14:31 發(fā)布 ??1337次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計師
2018-08-10 14:33
1、內(nèi)賬:
收到款項:
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入)
貸:其他應(yīng)付款-掛靠方
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
支付款項給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商:
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2、外賬:
收到款項:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
支付款項給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款
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1、內(nèi)賬:
收到款項:
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入)
貸:其他應(yīng)付款-掛靠方
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
支付款項給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商:
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2、外賬:
收到款項:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
支付款項給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款
2018-08-10 14:33:41

借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000
報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55

您好!首先,本身掛靠就不合法。其次,他還給不了你發(fā)票,你只能私下給錢給他。
2017-11-01 11:01:16

是的。同學。掛靠 的處理是你的工程包給他做,你支付是按成本的名義支付的,所以要發(fā)票。
2019-06-20 13:26:06

你們和對方簽訂分包協(xié)議 開具建筑業(yè)發(fā)票 然后對方打款給你們
2019-12-17 09:59:22
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陽光 追問
2018-08-10 14:40
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2018-08-10 14:47
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2018-08-10 14:53
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2018-08-10 14:59