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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-08-11 18:55

您好,貨物出口,實現(xiàn)銷售收入時: 
借:應收賬款 
貸: 主營業(yè)務收入 - 外銷 
免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 
借:主營業(yè)務成本 - 外銷成本 
貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出 
應退稅額: 
借:其他應收款 - 出口退稅 
貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 
免抵稅額: 
借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額 
貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 
次月收到退稅款時: 
借:銀行存款 
貸:其他應收款 - 出口退稅 
 
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅額應根據(jù)出口貨物離岸價、出口貨物退稅率計算。出口貨物離岸價(FOB)以出口發(fā)票上的離岸價為準委托代理出口的。 
出口發(fā)票可以是委托方開具的或受托方開具的,若以其他價格條件成交的,應扣除按會計制度規(guī)定允許沖減出口銷售收入的運費、保險費、傭金等。 
若出口發(fā)票不能如實反映離岸價,企業(yè)應按實際離岸價申報免、抵、退稅,稅務機關有權按照中華人民共和國稅收征收管理法》、《中華人民共和國增值稅暫行條例》等有關規(guī)定予以核定。

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您好,貨物出口,實現(xiàn)銷售收入時: 借:應收賬款 貸: 主營業(yè)務收入 - 外銷 免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務成本 - 外銷成本 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出 應退稅額: 借:其他應收款 - 出口退稅 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 免抵稅額: 借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 次月收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:其他應收款 - 出口退稅 生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅額應根據(jù)出口貨物離岸價、出口貨物退稅率計算。出口貨物離岸價(FOB)以出口發(fā)票上的離岸價為準委托代理出口的。 出口發(fā)票可以是委托方開具的或受托方開具的,若以其他價格條件成交的,應扣除按會計制度規(guī)定允許沖減出口銷售收入的運費、保險費、傭金等。 若出口發(fā)票不能如實反映離岸價,企業(yè)應按實際離岸價申報免、抵、退稅,稅務機關有權按照中華人民共和國稅收征收管理法》、《中華人民共和國增值稅暫行條例》等有關規(guī)定予以核定。
2018-08-11 18:55:17
免抵稅額是進項稅額不足退稅時,稅法規(guī)定不予免抵退稅的部分。 免抵退稅額是退稅的最大尺度,免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率—免抵退稅額抵減額。 “當期免抵退稅額”,也就是按照免抵退政策計算的當期應抵頂?shù)倪M項稅額,也可以理解為按企業(yè)當期出口額以所適用的名義退稅率計算的名義退稅額。為什么要說是名義應退稅額呢?因為后面還有一個實際退稅額。 實際退稅額,這是與名義退稅額即當期免抵退稅額相對而言的,為什么這樣說呢,因為假設不實行免抵退管理辦法而是該繳的繳該退的退的話,這部分所謂的免抵退稅額就是企業(yè)應該收到的退還稅款,而在抵頂制下,要先以這部分應退的進項稅額抵頂內銷產(chǎn)品應納稅額,抵頂之后還有剩余的,才退還抵頂剩余部分的稅款。 “免抵稅額”,免抵稅額就是出口應退稅額抵頂內銷內銷稅額的部分,這部分是不退稅的。從另一個角度考慮,假如這部分退稅,那么內銷那部分就要交稅。這樣此部分不退,內銷相應的部分也不交,就兩相抵了。
2021-07-17 11:36:21
免:出口的時候免征增值稅 抵:生產(chǎn)出口的商品而產(chǎn)生進項稅抵扣內銷應交的增值稅 退:抵完后剩下的金額就退
2023-03-31 21:37:26
1、免抵稅額就是出口應退稅額抵頂內銷稅額的部分,這部分是不退稅的。從另一個角度考慮,假如這部分退稅,那么內銷那部分就要交稅。這樣此部分不退,內銷相應的部分也不交,就兩相抵了。 通俗地講,是指企業(yè)的期末留抵稅額小于應退稅額所產(chǎn)生的余額,也就是說企業(yè)的留抵稅額不夠退。 2、當期免抵退稅額,也就是按照免抵退政策計算的當期應抵扣的進項稅額,也可以理解為按企業(yè)當期出口額以所適用的名義退稅率計算的名義退稅額。為什么要說是名義應退稅額呢?因為后面還有一個實際退稅額。
2019-09-17 15:55:50
這些原材料在進口環(huán)節(jié)享受保稅政策,即不繳納進口環(huán)節(jié)的增值稅。因此,在計算出口退稅時,這部分保稅料件的價值不能作為退稅的計稅依據(jù),否則會導致重復退稅。
2025-02-12 08:30:21
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