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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-11 08:55

你好 
借;管理費(fèi)用——通訊費(fèi)   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;銀行存款等科目

梨花瑟瑟 追問

2018-08-11 09:11

老師,請問如果本月沒有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng),為期末留抵稅額,不用做會計處理的嗎

鄒老師 解答

2018-08-11 09:12

你好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的

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你好 借;管理費(fèi)用——通訊費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-08-11 08:55:17
借:管理費(fèi)用--電費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
2018-08-01 16:22:39
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
2015-12-06 18:48:51
您好!如果是銷售部門的計入銷售費(fèi)用。否則計入管理費(fèi)用
2017-05-26 14:34:54
您好!是可以用來抵扣的。
2016-03-10 12:31:27
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