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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-08-11 10:25

我寫錯了應(yīng)該是第一筆  借銀行存款80000    貸預(yù)收賬款80000     
  第二筆   借銀行存款100000   貸預(yù)收賬款100000   借預(yù)收賬款180000借應(yīng)收賬款18000貸主營業(yè)務(wù)收入198000 
 第三筆借銀行存款18000  貸應(yīng)收賬款18000    是這樣嗎

徐阿富老師 解答

2018-08-11 10:21

你好。主營業(yè)務(wù)收入198000還要把銷項稅額剝離出來。最后可以把預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款調(diào)整相抵消,剛好平賬。

拼博@奮斗吧少年 追問

2018-08-11 10:27

我做內(nèi)賬直接月底把外賬的增值稅做費用的話上面的分錄是不是就對了

徐阿富老師 解答

2018-08-11 10:32

哦,那這樣分錄可以的。

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你好,確認(rèn)收入應(yīng)該是借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2020-07-30 18:31:13
你好借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,
2021-06-09 11:42:08
你好,銷售商品,確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 必須做兩筆的
2023-03-04 13:04:20
同學(xué),您好! 您的賬務(wù)處理有點問題,具體請參考 (1)確認(rèn)收入 借:銀行存款 5000 應(yīng)收賬款 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 7000 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 4000 貸:庫存商品 4000 (2)退回維修 借:應(yīng)收賬款 -7000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -7000 同時,貨物退回 借:主營業(yè)務(wù)成本 -4000 貸:庫存商品 -4000 (3)貨物維修好后,收回余款 借:銀行存款 2000 應(yīng)收賬款 5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 7000 同時,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 4000 貸:庫存商品 4000
2022-06-30 14:14:00
按第一種寫分錄處理,正常計銷項稅,再進(jìn)行減免稅
2017-08-07 09:24:45
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