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左岸
于2018-08-11 11:22 發(fā)布 ??3243次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-08-11 11:23
你好,你可以先做預(yù)付款分錄,取得發(fā)票做購進(jìn)分錄,然后沖銷預(yù)付賬款
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很多供貨商開票都需要累計達(dá)到一定金額才給開票,這樣的情況怎么處理呢
答: 你好,你可以先做預(yù)付款分錄,取得發(fā)票做購進(jìn)分錄,然后沖銷預(yù)付賬款
公司付給供貨商定金要計入什么科目的,
答: 預(yù)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
付給供貨商定金計入怎么科目,
答: 你好,在其他應(yīng)收款科目下核算或者是預(yù)付賬款,
老師我從供貨商購進(jìn)有飲料酒水等但對公開的票只有酒水金額是飲料及酒水的合計這樣的票如何處理
討論
對公打款給供貨商對公,對方把稅金扣掉沒有真實發(fā)貨,有需要才叫對方開票這種可以嗎
供貨商開給我們發(fā)票只有紙箱和稅額總金額這樣的發(fā)票可以收嗎
供貨商開票開多0.1元,但是支付的時候按照實際的金額來支付,要怎么調(diào)這個0.1元?
轉(zhuǎn)給供貨商207500,他們給開出的發(fā)票總金額少0.3元,怎么辦?能下賬嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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