
業(yè)務:有一筆17年掛賬,建賬時,我的分錄是:借:長期待攤費用-以前年度沒單沒數(shù)據(jù),120000貸:應付賬款,120000,然后現(xiàn)在付款了:我分錄是這樣:借:應付賬款120000,貸:長期待攤費用 120000,借:長期待攤費用120000,貸:銀行存款120000老師,幫看看分錄是不是這樣,。不太確定是否對
答: 你好,付款應當是 借;應付賬款 貸;銀行存款 付款不會直接沖銷長期待攤費用的
長期待攤費用作為過度科目借:預付賬款 貸:銀行存款借:長期待攤費用 貸:預付賬款攤銷時:借:主營業(yè)務成本 貸:長期待攤費用分錄對嗎?
答: 您好 你書寫的分錄正確的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
專修發(fā)票提前抵扣做的是借應交稅費貸應付賬款-費用,后來來了合同,付款單,直接做借長期待攤費用 貸銀行存款,本來應該做借長期待攤費用應交稅費-進項稅貸銀行存款,但是進項稅提前做了分錄,我直接做借長期待攤費用貸銀行存款,第二年如何調整,要用待處理財產(chǎn)損益嗎
答: 你好,你這是價稅分開來做的,第一個沒有問題,你合計起來不也是借長期待攤費用, 應交稅費應交增值稅進項, 貸應付賬款, 銀行存款,那上面你前兩個分錄合計起來,不就是我寫的這個。


糊涂 追問
2018-08-11 15:24
鄒老師 解答
2018-08-11 15:25