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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-13 10:39

你好,應(yīng)收賬款無法收回需要做壞賬處理才是的

一束光 追問

2018-08-13 10:51

老師,我前天問別的老師,別的老師是教我這么做的,也是在會計學(xué)堂提問的

鄒老師 解答

2018-08-13 10:52

你好,應(yīng)收無法收回需要做壞賬處理,而不是直接調(diào)整未分配利潤的

一束光 追問

2018-08-13 10:52

為什么每次提問,老師回答都不一樣

鄒老師 解答

2018-08-13 10:53

你好,正確應(yīng)當(dāng)這樣處理的 
企業(yè)計提壞賬準(zhǔn)備時:借:資產(chǎn)減值損失—計提的壞賬準(zhǔn)備     貸:壞賬準(zhǔn)備  
企業(yè)發(fā)生壞賬損失時:借:壞賬準(zhǔn)備    貸:應(yīng)收賬款

一束光 追問

2018-08-13 10:54

之前沒有做壞賬準(zhǔn)備

鄒老師 解答

2018-08-13 10:56

你好,那就補計提,然后確認(rèn)損失

一束光 追問

2018-08-13 11:03

補計提的金額,是確認(rèn)壞賬的金額是吧

鄒老師 解答

2018-08-13 11:04

你好,是的,根據(jù)發(fā)生壞賬的金額做計提,確認(rèn)損失的分錄

一束光 追問

2018-08-13 11:15

那老師,預(yù)收賬款,跟應(yīng)付賬款,這些也要初級完才注銷嗎

鄒老師 解答

2018-08-13 11:16

你好,是的,往來科目是不能有余額的,否則是無法注銷的

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第一個分錄不對利潤分配,未分配利潤應(yīng)該是投資收益。
2022-06-22 11:05:01
應(yīng)收賬款弄不清可以先放著,費用期初一般都為零。未分配利潤那個你可以直接按照之前的余額結(jié)轉(zhuǎn)期初,當(dāng)做你的期初數(shù)。從以前會計那邊接手賬務(wù)最重要的就是確定好期初,所有你不清楚賬務(wù)都要打印出來,留底,讓老板簽字確認(rèn),日后說明情況跟自己無關(guān)。
2019-09-02 11:33:26
可以的
2017-12-13 14:14:27
您好,是的,這樣是不準(zhǔn)確的
2020-07-20 21:35:25
不等于 他兩個沒關(guān)系的
2022-01-27 07:50:04
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