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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2021-09-25 04:08

沖紅以前年度的銷售發(fā)票時

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相關(guān)問題討論
第一個分錄不對利潤分配,未分配利潤應(yīng)該是投資收益。
2022-06-22 11:05:01
您好,是的,這樣是不準(zhǔn)確的
2020-07-20 21:35:25
可以的
2017-12-13 14:14:27
應(yīng)收賬款弄不清可以先放著,費(fèi)用期初一般都為零。未分配利潤那個你可以直接按照之前的余額結(jié)轉(zhuǎn)期初,當(dāng)做你的期初數(shù)。從以前會計(jì)那邊接手賬務(wù)最重要的就是確定好期初,所有你不清楚賬務(wù)都要打印出來,留底,讓老板簽字確認(rèn),日后說明情況跟自己無關(guān)。
2019-09-02 11:33:26
同學(xué),您好! 計(jì)提的200萬壞賬,月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,進(jìn)而影響到未分配利潤200萬。 記賬時分錄 借:信用資產(chǎn)減值損失200 貸:壞賬準(zhǔn)備200 月末 借:本年利潤200 貸:信用資產(chǎn)減值損失200 年末 借:利潤分配—未分配利潤200 貸:本年利潤200
2020-07-23 11:40:16
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