
收到的分紅利潤之后再給股東分配可不可以這樣做處理計提 借:應(yīng)收股利 貸:利潤分配-未分配利潤收到 借:銀行存款 貸:應(yīng)收股利轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤-應(yīng)付股利再次分配 借:利潤分配-未分配利潤-應(yīng)付股利 貸:銀行存款
答: 第一個分錄不對利潤分配,未分配利潤應(yīng)該是投資收益。
我在一家奶粉經(jīng)銷商做內(nèi)賬 公司成立8年一直沒有建賬 以前有現(xiàn)金和應(yīng)收流水賬 因為金額太大老板不讓錄期初余額做 所以收到應(yīng)收我就補借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤我這樣做是不是年底分配的利潤就不對
答: 您好,是的,這樣是不準(zhǔn)確的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
重新再建賬的時候,有那個應(yīng)收賬款項,有些項目的那種。應(yīng)收賬款老板也搞不清楚,那么我現(xiàn)在可以暫時不管他嗎,等以后收錢呢,或者是弄清楚了的時候再怎么處理這種情況。而且他那個臨時的賬套,以前也是沒法接轉(zhuǎn)的。那么我現(xiàn)在再重新建造的時候就遇到這么一種情況,第一就是那個應(yīng)收賬款,也就是說。有些項目搞不明白的那種情況,那么我現(xiàn)在就可以暫時不管他。還有一個。就是那個費用類的那種,期初余額我都是可以為零嗎?還有之前是因為那個賬號是沒法接轉(zhuǎn)的嗎,那么在那個利潤分配未分配利潤的時候,那個期初的余額。該怎么確定呀。老
答: 應(yīng)收賬款弄不清可以先放著,費用期初一般都為零。未分配利潤那個你可以直接按照之前的余額結(jié)轉(zhuǎn)期初,當(dāng)做你的期初數(shù)。從以前會計那邊接手賬務(wù)最重要的就是確定好期初,所有你不清楚賬務(wù)都要打印出來,留底,讓老板簽字確認(rèn),日后說明情況跟自己無關(guān)。


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2022-01-27 08:57
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