現(xiàn)售給甲方有數(shù)批產(chǎn)品,但甲方也有售過產(chǎn)品給我方,請問,雙方是否一定要開發(fā)票,另外甲方欠我司貨款20萬元,我方采購甲方10萬元,所以甲方實際只欠我司10萬元,會計分錄要怎么做,我司的銷售款能不能直接沖向?qū)Ψ降牟少?
李萬明
于2018-08-13 16:42 發(fā)布 ??556次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
相關(guān)問題討論

視同銷售 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2019-06-11 10:56:41

你好,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;銀行存款
2019-12-25 10:00:46

你好 不用開發(fā)票 你們也要確認未開票收入
2018-12-28 16:16:41

你好!按規(guī)定要分別開票確認收入的;往來用應(yīng)收應(yīng)付直接沖就可以,但是要寫一份調(diào)賬說明對方蓋章
2018-08-13 16:46:15

如果外賬的話 你想不做收入的話 那注意收款不要走對公戶 正常做收入 就要借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2016-03-07 11:35:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息