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xue xue
于2018-08-14 16:35 發(fā)布 ??1332次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2018-08-14 16:36
1、借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-福利費 2、借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
xue xue 追問
2018-08-14 16:37
老師,請問這種需要做固定資產(chǎn)嗎?
方亮老師 解答
2018-08-14 16:40
這種床單價應該不高,所以不用計入固定資產(chǎn)。
2018-08-14 16:41
好的,謝謝老師
2018-08-14 16:44
不客氣。祝您工作愉快!
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公司采購了用來午休的床,這個怎么做賬呀?有開發(fā)票
答: 1、借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-福利費 2、借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
老師,我們公司上個月沒開發(fā)票,采購的原輔料也沒要發(fā)票,我要怎么做賬啊
答: 你好,這個正常做賬的,學員,沒有發(fā)票只是不能稅前扣除,不影響做賬的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
沒收到采購發(fā)票的貨物銷售出去了怎么做賬
答: 先做暫估入庫,借庫存商品 應付賬款-暫估,然后結轉成本
年底采購發(fā)票才到而且比暫估的要少,年底該怎么做賬
討論
請問才收到的采購發(fā)票上就有銷售折讓負數(shù)金額如何做賬
去年付的一筆采購款,銷售人員沒有去開發(fā)票,現(xiàn)在他開來了專票該如何做賬
公司食堂采購,但菜市場無法開具發(fā)票,要如何做賬?
老師,請問,我們公司上個月支付給別人3萬的采購款,這個月才給我們開發(fā)票,開票日期是這個月的,請問上個月和這個月針對這筆業(yè)務怎么做賬啊
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,會計師
★ 4.98 解題: 18298 個
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xue xue 追問
2018-08-14 16:37
方亮老師 解答
2018-08-14 16:40
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方亮老師 解答
2018-08-14 16:44