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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-08-14 16:44

你好,沒有待攤費(fèi)用的情況下可以通過長期待攤費(fèi)用核算

歡歡 追問

2018-08-14 16:54

但是有的又說一年以上的費(fèi)用才能做長期攤銷呢,我這沒關(guān)系吧?付款時(shí)做借:長期攤銷費(fèi)用  貸:銀行存款   后來每月攤銷借:管理費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用    貸:長期攤銷費(fèi)用   可以嗎?

鄒老師 解答

2018-08-14 16:55

你好,因?yàn)槿∠舜龜傎M(fèi)用,才通過長期待攤費(fèi)用核算的 
攤銷借方是管理費(fèi)用等科目的房租,而不是 長期待攤費(fèi)用 這樣設(shè)置明細(xì)的

歡歡 追問

2018-08-14 17:00

但是我以前所有的攤銷費(fèi)用都是放在管理費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用里面了,有關(guān)系嗎?

鄒老師 解答

2018-08-14 17:01

你好,你需要計(jì)入具體的費(fèi)用明細(xì)才是的

歡歡 追問

2018-08-14 17:07

那我之前的可以不管,從現(xiàn)在開始按照正確的做帳嗎,就是付款時(shí)做帳:借:長期攤銷費(fèi)用    貸:銀行存款  每月攤銷時(shí) 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)  貸:長期攤銷費(fèi)用  可以嗎?

鄒老師 解答

2018-08-14 17:08

你好,之前的明細(xì)有錯誤,個(gè)人建議是調(diào)整過來

歡歡 追問

2018-08-14 17:12

那正確的賬務(wù)處理是剛我發(fā)的這個(gè)嗎,這個(gè)要怎么調(diào)整啊,我這2年都是這樣做帳的呢?還有如果是當(dāng)年的費(fèi)用是不是該這樣列賬啊,付款時(shí)借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款   然后每月分?jǐn)偨瑁汗芾碣M(fèi)用-租賃費(fèi)  貸:預(yù)付賬款   是嗎?

鄒老師 解答

2018-08-14 17:15

你好,你只需要在你之前分錄的基礎(chǔ)上做這個(gè)分錄 
借;管理費(fèi)用——租賃費(fèi)   貸;管理費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用

歡歡 追問

2018-08-14 17:20

這個(gè)怎么分呢?我這2016年到現(xiàn)在都存在這種情況呢,是統(tǒng)計(jì)下2016年至今有多少費(fèi)用作在管理費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用里面了嗎?如果總共是26000元,那我就本月做帳借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)26000   貸:管理費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用26000  ????

鄒老師 解答

2018-08-14 17:27

你好,是的,是這個(gè)意思

歡歡 追問

2018-08-14 17:32

如果是10多萬呢,那這個(gè)月管理費(fèi)用是不是會太多了?

鄒老師 解答

2018-08-14 17:33

你好,也是這樣調(diào)整 
這樣調(diào)整并不影響費(fèi)用,因?yàn)槭莾?nèi)部調(diào)整

歡歡 追問

2018-08-14 17:42

好的,還有一個(gè)問題,就是我們公司都是出納進(jìn)行付款,所以每次都是從公司轉(zhuǎn)賬到出納私人賬戶再由他付給供應(yīng)商,然后我每次都是提借:庫存現(xiàn)金  貸:銀行存款 ,然后他我再提:借:管理費(fèi)用  貸:庫存現(xiàn)金  我知道這樣不對,但是費(fèi)用太多了,我又一直是這樣操作的,那我有必要調(diào)整過來嗎?該怎么調(diào)呢?

鄒老師 解答

2018-08-14 17:43

你好,付給出納個(gè)人賬戶,應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)收款,而不是庫存現(xiàn)金的

歡歡 追問

2018-08-14 17:45

嗯,我以前都做錯了,可以調(diào)嗎?應(yīng)該咋調(diào)呢?

鄒老師 解答

2018-08-14 17:46

你好,可以調(diào)整 
借;其他應(yīng)收款       貸;庫存現(xiàn)金 
然后付款做這個(gè)分錄 借;管理費(fèi)用   貸;其他應(yīng)收款

歡歡 追問

2018-08-15 10:15

老師,那我之前做的長期待攤費(fèi)用,包括開辦期間的,以前都是做的借:長期攤銷費(fèi)用 貸:銀行存款  然后以后每月攤銷做的 借:管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)用   貸:長期攤銷費(fèi)用   然后我從這月開始調(diào)整,是做借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)(或者宣傳費(fèi)等)  貸:長期攤銷費(fèi)用    之前每月攤銷錯提單的也要調(diào)整吧,我這調(diào)整可以下個(gè)月進(jìn)行嗎?可以按照我上面的來操作嗎?

鄒老師 解答

2018-08-15 10:16

你好,把之前計(jì)入錯誤的明細(xì)調(diào)整到正確的明細(xì)就可以了

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